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跨月增值税普通发票开负数票后怎么做账

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  • 将负数发票与上月开具的蓝字发票对冲,再按本月正确的发票做账. 上月蓝字发票: 借:应收账款 117 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税(销项税) 17 本月红字发票,原路做账 借:应收账款 -117 贷:主营业务收入 -100 应交税费-增值税(销项税) -17 再开发票正确做分录: 借:应收账款 106 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税(销项税) 6

    2023-12-24 22:45:14
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